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贵阳中医学院2016年部门预算、“三公”经费预算
时间:2016年02月09日     来源:     作者:     发布:温义宁    

单 位 概 况 表

 

项目 内容 项目 数量 项目 数量
单位名称 贵阳中医学院 定编人员数 1,178 工勤人员 0
单位其他名称 行政部分 0 高校社会化后勤人员 0
单位编码 410007 行政人员 0 其他 0
单位地址 贵州省贵阳市南明区市东路50号 正省级 0 特殊人员实有人数 0
联系电话 5652087 副省级 0 监狱在押犯 0
邮政编码 550005 正厅级 0 少年犯 0
单位Email GYZYXYYB@126.COM 副厅级 0 男犯 0
单位所在县区 花溪区 纪检组长 0 女犯 0
单位级别 正厅 正处级 0 一般犯人 0
单位性质 非参公事业 副处级 0 男犯 0
单位类别 教育事业 其他 0 女犯 0
财政供给政策 全额供给 纪检 0 老残人员 0
预算管理级次 二级预算单位 正处长 0 强戒人员 0
财政管理形式 垂直管理-省级 副处长 0 男强戒 0
单位标志 学校 其他 0 女强戒 0
组织机构代码 42924832-4 行政附属人员 0 看守所在押人员 0
法人代表 杨柱 离退休服务人员 0 男性 0
法人证书号 152000000790 工勤人员 0 女性 0
是否财务独立核算 其他 0 农垦系统 0
是否有财政零余额账户 事业部分 753 集体转业官兵 0
财务主管 魏文竹 管理人员 146 武警
是否工资统发 正省级 0 全省编制内实有人数 0
是否国库授权支付 副省级 0 其中:省级编制内实有人数 0
是否财政负担边疆及电话交通补贴 正厅级 2 省级训练新兵人数 0
是否财政负担年终一次性奖金 副厅级 7
单位成立日期 1965年 正处长 17
机构编制批准文号 550005 副处长 20
下属局所个数 0 其他 100
参加医疗保险情况 省级 专业技术人员 607
参加住房公积金情况 省级 高级 75
定编车辆数 46 副高级 220
公务用车编制数 46 中级 159
一般公务用车编制数 46 其他 153
省级干部专车编制数 0
特种专业技术用车编制数 0
接待调研用车编制数 0
执法执勤用车编制数 0
定编内部机构数 0

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年部门预算收支预算总表

 

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元
2016年收入 2016年支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、原一般公共预算拨款收入 11,127.82 一、一般公共服务支出 12,127.82
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 1,000.00 二、外交支出
三、事业收入 9,940.99 三、国防支出
四、事业单位经营收入 四、公共安全支出
五、其他收入 五、教育支出 9,940.99
……
本年收入合计 22,068.81 本年支出合计 22,068.81
上年结转 结转下年
收 入 总 计 22,068.81 支 出 总 计 22,068.81

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算支出表

 

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
小计 省本级支出 补助市县支出
合计 12,127.82 12,127.82
205 02 05 教育收费安排的支出 11,396.68 11,396.68
221 02 01 住房公积金 731.14 731.14

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) 单位:万元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
工资福利支出 6,452.25 6,452.25 0.00
30101 基本工资 2,737.46 2,737.46 0.00
30102 津贴补贴 189.84 189.84 0.00
30107 绩效工资 1,345.10 1,345.10 0.00
30199 其他工资福利支出 2,179.85 2,179.85 0.00
商品和服务支出 830.36 0.00 830.36
30201 办公费 78.83 0.00 78.83
30202 印刷费 30.84 0.00 30.84
30203 咨询费 0.42 0.00 0.42
30205 水费 111.56 0.00 111.56
30206 电费 209.25 0.00 209.25
30207 邮电费 65.29 0.00 65.29
30211 差旅费 31.45 0.00 31.45
30213 维修(护)费 110.00 0.00 110.00
30218 专用材料费 175.21 0.00 175.21
30226 劳务费 8.15 0.00 8.15
30231 公务用车运行维护费 9.36 0.00 9.36
对个人和家庭的补助 4,845.21 4,845.21 0.00
30301 离休费 294.76 294.76 0.00
30302 退休费 3,819.31 3,819.31 0.00
30311 住房公积金 731.14 731.14 0.00
合计 12,127.82 11,297.46 830.36

 

 

贵州省(贵阳中医学院)(2016)年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

 

单位:万元
项目 (上年度)年初预算数 2016 年初预算数 与上年相比增减变化比率 与上年相比增减变化原因 2016 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注
合计 14.36 14.36 0% 0.12%
一、 因公出国(境)费 —— —— —— —— ——
二、公务接待费 5 5 0% 0.08%
三、公务车购置及运行维护费 9.36 9.36 0% 0.04%
1、公务车运行维护费 9.36 9.36 0% 0.04%
2、公务车购置费 —— —— —— —— ——
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,
年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

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